当前位置: 首页 > 综合新闻 > 通知公告

2024年湖南省质量和标准化研究院单位预算公开

来源: 事业部      作者:       发布时间:2024-03-13      点击量:

2024年湖南省质量和标准化研究院

单位预算

 

 

 

第一部分 2024年单位预算说明

第二部分 2024年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 2024年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。我院隶属湖南省市场监督管理局二级公益一类全额拨款事业单位,主要职能职责由两方面构成:

一是为省市场监管局提供支持保障的职能:

1.承担质量研究和服务职能。承担宏观质量研究和质量信息统计分析、先进质量管理模式推广与应用,质量基础设施协同服务、品牌建设、质量信用评价等技术性工作和政府质量考核、政府质量奖等相关事务性工作。

2.承担国家技术标准创新基地(长株潭)管理与服务职能。协调创新基地建设与运行、开展技术标准协同创新和推广应用。承担国家标准化管理委员会授权的相关工作。

3.承担统一社会信用代码管理与服务职能。承担代码数据库建设和运维、代码数据质量管理工作,并为社会提供服务。

4.承担商品条码管理与服务职能。开展物品编码自动识别质量检验。承担物品编码行政执法的事务性工作。

5.承担市场监督管理质量和标准化相关理论、规划、政策研究及综合分析。

二是面向社会提供公益服务的职能:

1.承担标准化研究、标准化体系建设、标准制修订和标准应用推广等相关事务性工作。

2.承担标准信息公共服务职能。负责标准信息公共服务平台、标准化专家库建设与服务工作。为湖南省新型标准体系建设、标准水平评价、标准实施评估等标准化管理工作提供技术支撑和服务保障。

3.承担WTO/TBT研究和技术服务职能。履行中国WTO/TBT湖南咨询工作站职责。承担与贸易有关的知识产权保护政策和规划研究。

(二)机构设置。内设机构6个,详细职能职责如下:

1.综合部。负责院日常管理、党建、纪检监察、文秘、宣传、人事、后勤、工会、离退休人员管理等工作。

2.事业发展部。负责科技、财务、资产、网管、统一社会信用代码资源管理及数据库建设维护等工作。

3.质量品牌和物品编码研究所。负责质量发展规划、政策、理论研究及服务工作。负责湖南省品牌建设相关研究与服务工作。开展物品编码自动识别质量检验。承担物品编码行政执法的事务性工作。

4.标准化战略和技术性贸易措施研究所。负责标准化基础理论、政策、规划和体系研究,对外交流与联络,重点领域的标准化研究和应用推广等技术性工作。

5.公共管理和服务标准化研究所。负责相关领域的标准制修订、标准化体系建设和标准应用推广相关事务性工作。负责标准信息公共服务平台和标准化专家库的建设与维护工作。为湖南省新型标准体系建设、标准水平评价、标准实施评估等标准化管理工作提供技术支撑和服务保障。

6.高新技术标准化和知识产权研究所。负责国家技术标准创新基地(长株潭)”建设、管理与服务工作;负责工业、新型优势产业的标准化研究;负责知识产权相关研究和技术服务。

二、预算单位构成

湖南省质量和标准化研究院无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算 1531.52 万元,其中,一般公共预算拨款 1379.20  万元,政府性基金预算拨款   0万元,国有资本经营预算拨款  0 万元,纳入专户管理的非税收入  19.28 万元,其他收入150万元,上年转结余收入2.32万元。收入较去年增加 303.70  万元,主要原因:一是新进人员9人,人员经费增加166.5万元;二是新增衡山实验室标准品牌平台建设专项资金150.00万元。

(二)支出预算:2024年本单位支出预算 1531.52万元,其中,一般公共服务 1254.55  万元,公共安全  万元,教育 19.50 万元,科学技术  0 万元,社会保障和就业支出132.94万元,卫生健康支出44.53,住房保障支出 80.00支出较去年增加  303.70 万元,主要原因:一是新进人员9人,人员经费增加166.5万元;二是新增衡山实验室标准品牌平台建设专项资金150.00万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 1381.52  万元,其中,一般公共服务支出 1104.55  万元,占 79.95   %;教育支出 19.50  万元,占 1.41   %;社会保障和就业支出132.94万元,占 9.62  %;卫生健康支出 44.53万元,占3.22   %;住房保障支出 80万元,占 5.79 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数 734.95  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算  529.28万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:运行维护经费支出180万元,主要用于统一社会信用代码数据库运维支出等方面;省级市场监管专项资金140万元,分为两个支出方向,包括市场监管、基础建设和能力提升,其中:(1)市场监管主要用于产商品质量抽查与风险监测等方面支出。(2)基础建设和能力提升主要用于标准化课题项目开发研究支出等方面支出。其他事业发展资金209.28万元,主要用于衡山实验室标准品牌平台建设、知识产权战略和规划课题研究、非公党建团建项目、日常运转支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2024年本单位运行经费 113.36 万元,比上年预算增加了 14.86 万元,上升 15.09 %,主要是本年较上年新增人员9人,运转经费有所增长。

(二)三公经费预算:2024年本单位 三公经费预算数为 6.80  万元,其中,公务接待费  1.80 万元,公务用车购置及运行费 5.00  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费5.00 万元),因公出国(境)费 0   万元。2024三公经费预算较上年减少  1  万元,主要是现有公务用车车况较好,车辆维护成本下降,公务用车运行费减少。

(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算  0 万元,拟召开会议0次;培训费预算   27万元,拟开展 9  培训,人数  114 人,内容为 检验人员培训、标准化专业能力提升培训、党建教育培训、干部职工素质提升培训、职工继续再教育培训、信息化安全培训、其他业务培训等;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次,经费预算  0 万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额   91万元,其中,货物类采购预算 91  万元;工程类采购预算  0 万元;服务类采购预算  0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本单位共有公务用车 3辆,其中,机要通信用车  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 3 辆;单位价值100万元以上设备  台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值100万元以上设备  台(不含车辆)。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为 1529.52  万元,其中,基本支出 999.92  万元,项目支出   529.28万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2024年单位预算表

湖南省质量和标准化研究院 2024年预算表.xlsx